Du kan använda verifikationsserier för att dela in din bokföring i olika nummerserier. Du kan exempelvis styra dina kundbetalningar till en egen serie för att kunna särskilja dem från övrig bokföring om du har faktureringsmetoden.
När du skapat dina verifikationsserier behöver dessa kopplas och mer om detta kan du läsa här. Du kan se om verifikationsserien är kopplad till en funktion samt om den används, då finns det bokförda verifikationer i serien.
Du väljer själv om du vill använda en eller flera serier i programmet. Vi rekommenderar att följande serier används:
Kontantmetoden
A - Övrigt
B - Babsinsättningar (endast om e-dagsavslut används)
E - Dagskassa (endast om e-dagsavslut används)
M - Manuell
Faktureringsmetoden
A - Övrigt
B - Babsinsättningar (endast om e-dagsavslut används)
E - Dagskassa (endast om e-dagsavslut används)
I - Kundinbetalning (endast om faktureringstjänsten används)
K - Kundfakturor (endast om faktureringstjänsten används)
L - Leverantörsfaktura
M - Manuell
U - Leverantörsbetalning
Gå till sidan Anpassa > Fler inställningar bokföring > Koppla verifikationsserier för att koppla serierna till respektive funktion.
För att skapa en ny verifikationsserie klickar du på Ny serie.
För att redigera en verifikationsserie klickar du på aktuell rad. Du kan radera serien om den inte innehåller någon bokföring i aktuellt räkenskapsår.
När du skapar en ny serie eller redigerar en befintlig serie anger du Kod, Benämning, Startnummer och Nästa nummer.
Jag vill veta hur man tar bort verifikationsserier. Jag vill bara ha en.